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金安区红十字会
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金安区红十字会2015年部门决算情况及拨款“三公”经费支出决算情况说明

作者:安徽省六安市金安区红十字会  发布时间:2016-09-22  点击数:1882   返回上一页

一、部门职能

        1、宣传、贯彻、执行国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识。4、按照中国红十字总会和省市红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动。5、组织管理全区红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作。6、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动家。7、完成省、市红十字会和区政府交办的其他工作。

       二、2015年度部门决算单位构成:金安区红十字会,单位数1个。

       三、2015年度部门决算说明

      (一)2015年度收入支出决算情况说明

        2015年度收入总计33.6万元(含年初结转结余2.3万元),支出总计25.4万元。与2014年相比,收入总计增加16.2万元,增长51%,支出总计增加12.6万元,增长49%,主要原因:一是人员增加;二是基本支出类人员工资等支出增长。

      (二)2015年度收入决算情况说明

        本年收入合计33.6万元(含年初结转结余2.3万),其中:财政拨款收入31.3万元,占100%;无事业收入,经营收入,其他收入。

       (三)2015年度支出决算情况说明

        本年支出合计25.4万元,其中:基本支出19.6万元,占77%;项目支出5.9万元,占23%;无经营支出。

      (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

        2015年度财政拨款收入总计33.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计25.4万元,与2014年相比,财政拨款收入总计增加16.2万元,增长51%,支出总计增加12.6万元,增长49 %,主要原因:一是人员增加;二是基本支出类人员工资等支出增长。

      (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         1.财政拨款支出决算总体情况

        2015年度财政拨款支出25.4万元,占本年支出的81%。与2014年相比,财政拨款支出增加12.6万元。主要原因一是人员增加;二是基本支出类人员工资等支出增长。

         2.财政拨款支出决算具体情况

       2015年度财政拨款支出年初预算为31.3万元,支出决算为25.4万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因:一是争取到省红会2015年“红十字生命健康安全教育项目”活动专项经费30万;二是严格落实中央八项规定等相关政策。2015年度财政拨款基本支出19.6万元,占77%;项目支出5.9万元,占23%。

     (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2015年度财政拨款基本支出19.6万元,其中人员经费18.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

     (七)2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       2015年度财政拨款项目支出5.9万元。

     (八)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

       本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

      四、名词解释

      (一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

             附件:1.收入支出决算总表

                   2.收入决算表

                   3.支出决算表

                   4.财政拨款收入支出决算总表

                   5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

                   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                   7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:六安市金安区红十字会(附件)

金安区红十字会2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

         一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元 

项  目

决 算 数

合  计

0.2

因公出国(境)费

0.0

公务接待费

0.2

公务用车购置及运行费

0.0

其中:公务用车运行维护费

0.0

公务用车购置

0.0

       二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

        金安区红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.2万元,完成年初预算的8%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.2万元,完成年初预算的 22%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

       (一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,减少0万元,下降0%,无此项费用发生。

       (二)公务接待费支出0.2万元, 与2014年度决算相比,减少0.184万元,下降47%。下降的原因一是严格执行中央八项规定控制招待;二是压缩培训会务招待;三是减少陪同人员降低招待标准。2015年金安区红十字会国内公务接待共4批次,40人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。

       (三)公务用车购置及运行费合计支出0万元,与2014年度决算相比,单车减少0万元,下降0%。下降的原因是:2015年没有安排公务用车购置费及运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年,金安区红十字会公务用车保有量为0辆。

        联系方式:0564--3269872  ;  政务公开电子邮箱:506581389@qq.com

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